
Ako účtovať postúpenie pohľadávky u postupcu a postupníka?
Dobrý deň, prosím, vedeli by ste mi poradiť so zaúčtovaním postúpenej pohľadávky u postupcu a aj postupníka?
Dobrý deň, prosím, vedeli by ste mi poradiť so zaúčtovaním postúpenej pohľadávky u postupcu a aj postupníka?
Dobrý deň, chcel by som sa len poradiť, ako správne v podvojnom účtovníctve účtovať prenájom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy – my sme prenajímateľ. Nerobím veľmi účtovníctvo, takže v niektorých veciach mám nedostatky. Nájomné je platené vždy mesiac vopred – platba príde vždy 20. deň v mesiaci za ďalší mesiac. Môže sa hneď pri účtovaní bankového výpisu zaúčtovať výnos (221/602) alebo treba spraviť predpis? Niekto mi poradil 221/374 a potom v ID zaúčtovať 374/602 v ďalšom mesiaci, ale neviem, či je to správne, keďže na 374 na strane D by mesiac trčal ten nájom. Ešte mi napadlo príjem na BÚ zaúčtovať ako preddavok a vyrovnať to vždy v ID, ale to tiež neviem, či je správne. Ak viete poradiť, budem vďačný. Pekný deň.
Som živnostník a mám predajňu kvetov. Keď mi nejaké kvety zhnijú, kvôli tomu, že sa nepredajú, lebo sú na predajni, tak ako to mám účtovať? Ďakujem.
Chcem sa opýtať, či mi viete povedať, že ako mám postupovať… V roku 2021 som kúpil šijací stroj za 2 000 € ako tovar, že ho predám. Predať sa mi ho nepodarilo a dodnes ho mám na sklade. Chcel by som ho začať používať na šitie, na podnikateľské účely. Môžem ho teda potom odpisovať a dať si ho tak do výdavkov?
Dobrý deň. Pre pohodlie sme si v našej eseročke zriadili palivové karty, ktorými budeme tankovať v jednej sieti čerpacích staníc. Len teraz som trochu nesvoja v tom, ako to mám vlastne účtovať, cez aké účty. Doteraz som klasicky účtovala len bločky. Viete dať nejaký návod? Ďakujem.
Dobrý deň. Ako živnostník mám prenajatú garáž od kamaráta. Platím mu 50 eur mesačne. Potreboval som si však ešte navýšiť výdavky, tak mi iného kamaráta účtovník poradil, aby som mu nájomné za tento rok (2023) vyplatil ešte v tom minulom roku (2022) a pôjde mi to do výdavkov. Tak som to urobil. Tak sa chcem ešte uistiť, že či som to urobil správne?
Chcela by som sa opýtať o radu. Kupujeme do firmy auto. Keďže sme platcami DPH, vzniká nám nárok na vrátenie DPH od štátu. DPH však koeficientujeme, takže tú časť, čo si nemôžem odpočíta budem počítať do vstupnej ceny auta na odpisovanie. Len mám teraz otázku, že na konci roka sa prepočítava koeficient celoročne a v poslednom daňovom priznaní DPH za rok sa DPH už vysporiada tak ako mala byť. Je potom pre tento rozdiel potrebné aj upraviť sumu auta, ktorá sa odpisuje?
Prvý rok zamestnávam a chcela by som sa opýtať, že či musím na konci roka vytvárať rezervu na nevyčerpanú dovolenku mojich zamestnancov? Účtovníctvo si vediem sama, len mi to príde komplikované účtovať a potom odúčtovať. Vedeli by ste mi napísať aj predkontácie, ako to nahodiť? Ďakujem.
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako postupovať pri nákladoch budúcich keď ich mám v cudzej mene? Počítajú sa tam aj kurzové rozdiely? Faktúra bola zaúčtovaná ešte minulý rok, ale náklady boli účtované na 381 lebo sa celé vzťahovali na tento rok.
V októbri 2018 nadobudli účinnosť novely zákonov, ktoré sa (okrem iného) venovali kryptomenám. Či už išlo o Zákon o dani z príjmov (Zákon 595/2003 Z.z.), Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovania (Oznámenie 628/2007 Z.z.) alebo Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva (Oznámenie 740/2002 Z.z.). Upravil sa nimi nielen spôsob zdaňovania virtuálnych mien, ale aj spôsob ich účtovania v JÚ a PÚ.