Dobrý deň. Chcem sa opýtať, že prečo, keď si vlastnou činnosťou vo firme vytvorím nejaký stroj, tak sa účtuje o aktivácii dlhodobého majetku? Prečo to hlavne musím dať do výnosov? Však som mal na to len samé náklady.
Chcela by som sa opýtať o radu. Kupujeme do firmy auto. Keďže sme platcami DPH, vzniká nám nárok na vrátenie DPH od štátu. DPH však koeficientujeme, takže tú časť, čo si nemôžem odpočíta budem počítať do vstupnej ceny auta na odpisovanie. Len mám teraz otázku, že na konci roka sa prepočítava koeficient celoročne a v poslednom daňovom priznaní DPH za rok sa DPH už vysporiada tak ako mala byť. Je potom pre tento rozdiel potrebné aj upraviť sumu auta, ktorá sa odpisuje?
Prvý rok zamestnávam a chcela by som sa opýtať, že či musím na konci roka vytvárať rezervu na nevyčerpanú dovolenku mojich zamestnancov? Účtovníctvo si vediem sama, len mi to príde komplikované účtovať a potom odúčtovať. Vedeli by ste mi napísať aj predkontácie, ako to nahodiť? Ďakujem.
Dobrý deň, chcel by som sa len poradiť, ako správne v podvojnom účtovníctve účtovať prenájom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy – my sme prenajímateľ. Nerobím veľmi účtovníctvo, takže v niektorých veciach mám nedostatky. Nájomné je platené vždy mesiac vopred – platba príde vždy 20. deň v mesiaci za ďalší mesiac. Môže sa hneď pri účtovaní bankového výpisu zaúčtovať výnos (221/602) alebo treba spraviť predpis? Niekto mi poradil 221/374 a potom v ID zaúčtovať 374/602 v ďalšom mesiaci, ale neviem, či je to správne, keďže na 374 na strane D by mesiac trčal ten nájom. Ešte mi napadlo príjem na BÚ zaúčtovať ako preddavok a vyrovnať to vždy v ID, ale to tiež neviem, či je správne. Ak viete poradiť, budem vďačný. Pekný deň.
Dobrý deň. Pre pohodlie sme si v našej eseročke zriadili palivové karty, ktorými budeme tankovať v jednej sieti čerpacích staníc. Len teraz som trochu nesvoja v tom, ako to mám vlastne účtovať, cez aké účty. Doteraz som klasicky účtovala len bločky. Viete dať nejaký návod? Ďakujem.
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako postupovať pri nákladoch budúcich keď ich mám v cudzej mene? Počítajú sa tam aj kurzové rozdiely? Faktúra bola zaúčtovaná ešte minulý rok, ale náklady boli účtované na 381 lebo sa celé vzťahovali na tento rok.
V októbri 2018 nadobudli účinnosť novely zákonov, ktoré sa (okrem iného) venovali kryptomenám. Či už išlo o Zákon o dani z príjmov (Zákon 595/2003 Z.z.), Postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovania (Oznámenie 628/2007 Z.z.) alebo Postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva (Oznámenie 740/2002 Z.z.). Upravil sa nimi nielen spôsob zdaňovania virtuálnych mien, ale aj spôsob ich účtovania v JÚ a PÚ.
Mohli by ste mi vysvetliť, aký je rozdiel medzi účtom 502 spotreba energie a 503 spotreba ostatných neskladovateľných dodávok? Voda je energia, alebo to je neskladovateľná dodávka? Lebo mne to príde ako jedno a zároveň aj druhé. Ďakujem.
Ak má firma viacero skladov, môže jeden sklad viesť spôsobom A (napr. materiál na výrobu) a druhý spôsobom B (napr. bežná spotreba)? Alebo si musím zvoliť pre celú firmu jeden spôsob a ten použiť na všetky sklady? Ďakujem.