Značka: faktúra

17ikona-dane

Odpočet DPH pri úhrade pokladničného dokladu súkromnou platobnou kartou zamestnanca

  

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na situáciu ohľadom DPH. Môžem si vo svojej firme odpočítať DPH z pokladničného dokladu, ktorý bol uhradený súkromnou platobnou kartou môjho zamestnanca? Čo čítam po internete, tak jedni hovoria áno, druhí nie. Sama sa prikláňam k tomu, že by to možné malo byť, len či mi to viete nejako potvrdiť lebo vyvrátiť, prípadne, či je to aj niekde v zákonoch riešené takéto dačo? Ďakujem.

17ikona-dane

Zdaniť nevyplatenú čiastku z vystavenej faktúry kvôli splátke?

  

Pracujem na živnosť pre inú firmu, pre ktorú robím door-to-door predaj. Za predaný objem služieb si potom fakturujem províziu. Daná firma mi však poskytuje aj pracovný table, kde sú všetky nahrané aplikácie, ktoré k práci potrebujem. Tento tablet im pravidelne mesačne splácam. To splácanie prebieha tak, že ja im napríklad vystavím faktúru na 900 € a oni mi na účet uhradia len 870 € a zvyšných 30 si každý mesiac nechajú ako splátku. Teraz si robím daňové priznanie, budem využívať paušálne výdavky.

17ikona-dane

Stavebné práce a prenájom – faktúry z a do CZ

  

Dobrý deň, prosím o radu. Sme stavebná firma, platcovia DPH. Ako správne vystaviť faktúru pre českú spoločnosť s českým IČ DPH, slovenské IČ DPH budú mať neskôr, ktorá si dala na SR postaviť výrobnú halu? A čo faktúra od CZ neplatcu DPH za prenájom stroja a druhá za stavebné práce, dodanie bolo na SK pre SK platcu DPH? Vystavili mi ich bez DPH s „nejsme plátci“. Je to tak správne?

17ikona-dane

Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?

  

Dobrý deň prajem. Pri spracovaní účtovníctva sa mi do rúk dostal doklad, kde je zle vypočítaná DPH. Keď si zo základu dane vypočítam 20 %-nú DPH, tak na bločku je uvedená vyššia ako moja vypočítaná. Keďže som ju reálne aj zaplatil, mám aj nejakú možnosť si ju odpočítať? Ďakujem.

17ikona-dane

Kedy uviesť dobropis do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu?

  

V auguste sme kúpili tovar od nášho dodávateľa. Teraz v októbri sme však prišli na to, že niektorý tovar, čo sme kúpili bol už dávno po záruke, ta sme ho nášmu dodávateľovi vrátili. On nám vystavil dobropis k tomuto vrátenému tovaru a k faktúre, na ktorej sme ho kúpili. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za august, keď ide o tovar dodaný v auguste, alebo to môžem nechať v októbri? Ďakujem.

1 2 3