Značka: dodatočné daňové priznanie

17ikona-dane

Kedy uviesť dobropis do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu?

  

V Auguste sme kúpili tovar od nášho dodávateľa. Teraz v Novembri sme však prišli na to, že niektorý tovar, čo sme kúpili bol už dávno po záruke, tak sme ho nášmu dodávateľovi vrátili. On nám vystavil dobropis k tomuto vrátenému tovaru a k faktúre, na ktorej sme ho kúpili. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za August, keď ide o tovar dodaný v Auguste, alebo to môžem nechať v Novembri? Ďakujem.