
Musím podávať kontrolný výkaz pri registrácii podľa § 7 resp. § 7a?
Musím ako platiteľ DPH dane registrovaný podľa § 7a podávať tiež kontrolný výkaz, keď nakupujem zo zahraničia?
Musím ako platiteľ DPH dane registrovaný podľa § 7a podávať tiež kontrolný výkaz, keď nakupujem zo zahraničia?
Chcel by som sa spýtať, som živnostník registrovaný podla paragrafu 7a a odvediem daň za prijatú službu z EÚ krajiny, ale táto DPH v daňovom priznaní nie je vyššia ako 5 eur (teda ju platiť nemusím), je takéto neplatenie mojím zraniteľným príjmov ako odpustenie dlhu?
Potrebujem zaregistrovať podľa § 7a lebo dodávam služby do zahraničia. Ale v tlačive v časti I. Druh dane, ku ktorému sa žiada registrácia, oznámenie zmeny alebo zrušenie registrácie, tam čo zaškrtne, čo vyberie z možností, ktoré sú tam? Lebo ani jedna sa mi nepozdáva.