Kategória: dane

17ikona-info

Dokedy môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2023?

  

Ak ste zamestnanec a v roku 2023 ste mali iba príjem zo závislej činnosti (zamestnania), môžete najneskôr do štvrtka, 15.02.2024, požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Vyhnete sa tak podávaniu daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, ktoré by ste inak museli podať v prípade, že bol váš príjem za minulý rok vyšší ako 2 461,41 €.

dannehnu24

Daň z nehnuteľností za rok 2024

  

Nezabudnite. Ak ste v roku 2023 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome, je potrebné, aby ste do stredy, 31.01.2024, podali príslušnej obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza, Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

dzmv23

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

  

Vždy na začiatku nového roka je hneď prvou veľkou povinnosťou podnikateľov podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Finančná správa sa snaží podnikateľom uľahčiť ich povinnosti a preto, ak ste už v minulosti podávali daňové priznanie, zabezpečí na portály Finančnej správy predvyplnenie tohto tlačiva. Ak ste však motorové vozidlo počas roka kúpili, predali, prípadne nepoužívali na podnikanie, doplnenie a úpravu týchto údajov musíte realizovať sami.

17ikona-dane

Zle vystavený pokladničný doklad – koľko z DPH si môžem odpočítať?

  

Dobrý deň prajem. Pri spracovaní účtovníctva sa mi do rúk dostal doklad, kde je zle vypočítaná DPH. Keď si zo základu dane vypočítam 20 %-nú DPH, tak na bločku je uvedená vyššia ako moja vypočítaná. Keďže som ju reálne aj zaplatil, mám aj nejakú možnosť si ju odpočítať? Ďakujem.

17ikona-dane

Kedy uviesť dobropis do daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu?

  

V Auguste sme kúpili tovar od nášho dodávateľa. Teraz v Novembri sme však prišli na to, že niektorý tovar, čo sme kúpili bol už dávno po záruke, tak sme ho nášmu dodávateľovi vrátili. On nám vystavil dobropis k tomuto vrátenému tovaru a k faktúre, na ktorej sme ho kúpili. Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie DPH a kontrolný výkaz za August, keď ide o tovar dodaný v Auguste, alebo to môžem nechať v Novembri? Ďakujem.